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以審計(jì)整改促管理提升
2025-11-25
為提升管理水平、優(yōu)化資源配置,玻機(jī)公司供應(yīng)部近期接受大隊(duì)審計(jì)部采購(gòu)全流程專項(xiàng)審計(jì),覆蓋采購(gòu)計(jì)劃審批、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié),旨在查找管理漏洞、推動(dòng)流程優(yōu)化。
審計(jì)指出我部存在預(yù)付賬款積壓及部分發(fā)票延遲開具問題。我部迅速梳理近三年合同臺(tái)賬、聯(lián)合財(cái)務(wù)部門逐筆核對(duì)憑證,已完成大部分問題整改,剩余事項(xiàng)正按計(jì)劃推進(jìn)。
此次審計(jì)是提升我部管理效能的重要契機(jī)。未來,我們將舉一反三,持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)流程,加強(qiáng)內(nèi)部成本控制,以更高效率、更優(yōu)效益、更強(qiáng)合規(guī)性,為玻機(jī)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
供應(yīng)部 閆雨靜


